索引号: | 1134160073302996XP/202101-00024 | 组配分类: | 督查审计公开 |
发布机构: | 365体育投注办公室 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 呼伦贝尔市审计机关加大公务支出和公款消费审计力度 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-01-15 | 发布日期: | 2021-01-15 |
2020年,呼伦贝尔市审计机关在开展年度审计项目过程中,将公务支出和公款消费审计与部门预算执行、经济责任、专项资金等审计项目相结合,以大数据筛查为手段,加大对被审计单位是否按照中央八项规定精神制定厉行节约反对浪费的制度、规定等情况的审计力度。
在审计过程中发现部分部门单位的公务支出和公款消费制度规定不完善,监督检查制度不健全等管理上存在的问题,并提出审计建议,一是应建立健全单位各项内部控制制度,规范内部管理,加强公务接待、公务用车等方面的审批制度和计划管理;二是部门领导和财务人员应增强责任意识,加强相关政策、制度和规定的培训学习,准确理解、把握和运用;三是科学合理编制预算并进一步加强管理,从源头把关审核,杜绝不合规开支。被审计单位高度重视查出问题的整改工作,通过加强管理和建章立制,提高了领导干部及财务人员的财经法纪意识,规范了公务支出和公务消费行为。
通过不断加大对党政机关和事业单位公务支出和公款消费的审计力度,呼伦贝尔市审计机关切实履行审计监督职责,为促进党政机关和事业单位厉行节约、反对铺张浪费的优良作风发挥了积极作用。
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