索引号: | 11152100011590456E/202012-00014 | 组配分类: | 督查审计公开 |
发布机构: | 市审计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 呼伦贝尔市审计局督促审计问题整改见实效 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-12-22 | 发布日期: | 2020-12-22 |
上半年,呼伦贝尔市审计局在对某单位预算执行和领导干部经济责任履行情况进行审计后,从四方面督促被审计单位进行整改落实,被审计单位通过建章立制,加强内部管理,取得了良好效果。
一是督促被审计单位重新修订了《“三重一大”事项决策制度》,明确和细化“三重一大”研究决策范围和资金标准等,提高工作的可操作性;二是督促被审计单位制定本部门《公务卡使用与管理办法》、《差旅费管理制度》和《公务接待制度》等规章制度,完善出差审批清单和接待清单等,强化内部控制;三是督促被审计单位组织职工学习《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例实施细则》等相关法律法规,夯实财务基础;四是督促被审计单位建立监督机制,将日常监督和集中监督有效结合起来,及时发现和解决问题,保障制度有效执行。
审计整改是审计工作的“最后一公里”,今后的工作中,呼伦贝尔市审计局将继续加大对被审计单位整改落实的监督力度,充分发挥审计“治已病”、“防未病”作用。
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