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名称: 2020年呼伦贝尔市林业和草原局部门预算公开及“三公”经费公开情况说明 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-07-07
2020年呼伦贝尔市林业和草原局部门预算公开及“三公”经费公开情况说明
发布时间:2020-07-07 来源:365体育投注办 浏览次数: 字体:[ ]

2020年呼伦贝尔市林业和草原局部门预算公开及“三公”经费公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月21日

 

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

  1. 收支预算总表
  2. 收入预算总表
  3. 支出预算总表
  4. 财政拨款收支预算总表
  5. 一般公共预算支出预算表
  6. 财政拨款基本支出预算表
  7. 政府性基金预算收支表
  8. 财政拨款“三公经费”预算表
  9. 政府采购预算表
  10. 部门预算基本信息表 

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

  1. 育林基金
  2. 森林生态效益补偿
  3. 森林防火专项经费

 

 

 

 

2020年呼伦贝尔市林业和草原局部门预算公开及“三公”经费公开情况说明

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发〔2016〕54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字〔2016〕126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市林业和草原局2020年部门预算情况说明如下:

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

(一)贯彻执行国家、自治区关于林业和草原工作的法律法规及有关政策。负责权限内林业和草原生态保护建设修复相关工作。拟订林业和草原生态保护建设修复的政策、规划、标准并组织实施。负责权限内林业和草原生态保护建设修复监督管理,组织实施林业和草原重点生态保护建设修复工程工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导旗市区开展有关工作。

(二)负责权限内造林种草绿化工作。指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇造林项目的管理工作。

(三)负责权限内森林、草原、湿地资源的管理工作。拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,负责森林资源管理和森林资源资产评价评估工作。按权限组织编制并监督执行林业森林采伐限额,负责木材运输证的管理与发放,指导林政防火检查站工作。组织实施森林保险、资源培育等工作。负责退耕还林管理、蚕业管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责实地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责权限内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准,监督管理荒漠化和杀呼土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)按权限监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责各类国家级、自治区级自然保护第的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、自治区级自然保护地的建议并按程序报批。组织自然遗产的申报,会同有关部门开展365体育投注自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责权限内国有林场和种苗管理工作。指导国有林场苗圃建设和发展,组织林木种子和草种种质资源普查,组织建立林草种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业产业化项目和龙头企业审核申报工作。

(八)负责林业和草原产业管理相关工作。拟订权限内林业和草原优化培植及木材利用政策,拟订相关林草产业标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)负责市直属林业六局森林草原防火工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。经市应急指挥机构统一,以市应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

(十)指导权限内林业和草原相关行政执法工作。

(十一)负责推进权限内林业和草原改革相关工作。拟订林业集体林权制度,国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村牧区林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导监督农村牧区林地和草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

(十二)负责权限内计划财务工作。提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督管理林业和草原经济调节和投资政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。编制林业和草原生态建设年度计划。

(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物种等国际公约履约工作。

(十四)负责市直属林业六局管理工作。

(十五)完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

(十六)职能转变。市林草局应切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全。加快建立自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(十七)有关职责分工。

与市应急局在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)市林草局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。

(2)市应急局负责组织编制365体育投注总提应急预案和安全生产、自然灾害类专项院,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则,组织指导协调自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限做出决定;承担呼伦贝尔市应对重大灾害指挥部工作,协助自治区和365体育投注制定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,协调指导相关部门森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源局、市气象局、市林草局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

  1. 从预算单位构成看,2020年呼伦贝尔市林业和草原局预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算,其中行政单位2家、参照公务员法管理的事业单位4家、公益一类事业单位12家、公益二类事业单位7家。

 

预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼伦贝尔市林业和草原局

行政单位

2

呼伦贝尔市林木病虫害防治检疫站

参照公务员法管理的事业单位

3

呼伦贝尔市林业工作站

参照公务员法管理的事业单位

4

呼伦贝尔市林木种苗站

公益一类事业单位

5

呼伦贝尔市林业科学研究所

公益一类事业单位

6

呼伦贝尔市蚕业科学研究所

公益一类事业单位

7

内蒙古乌奴耳林业技工学校

公益二类事业单位

8

呼伦贝尔市森林草原防火预警监测信息中心

公益一类事业单位

9

呼伦贝尔市国有林场工作站

公益一类事业单位

10

红花尔基樟子松林国家级自然保护区管理局

公益一类事业单位

11

呼伦贝尔市天然林资源保护管理局

参照公务员法管理的事业单位

12

呼伦贝尔市野生动物、森林植物资源保护站

公益一类事业单位

13

呼伦贝尔市草原工作站

公益一类事业单位

14

呼伦贝尔市草原监督管理局

公益一类事业单位

15

呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局

行政单位

16

呼伦贝尔市海拉尔区草原监督管理局

参照公务员法管理的事业单位

17

呼伦贝尔市海拉尔区国营林场

公益一类事业单位

18

呼伦贝尔市海拉尔区国家森林公园管理处

公益一类事业单位

19

呼伦贝尔市海拉尔区林业工作站

公益一类事业单位

20

呼伦贝尔市南木林业局

公益二类事业单位

21

呼伦贝尔市免渡河林业局

公益二类事业单位

22

呼伦贝尔市乌奴耳林业局

公益二类事业单位

23

呼伦贝尔市红花尔基林业局

公益二类事业单位

24

呼伦贝尔市巴林林业局

公益二类事业单位

25

呼伦贝尔市柴河林业局

公益二类事业单位

  1. 人员基本情况:编制数375名,其中行政编制39名、参公编制50名、事业编制286名。实有在职282人、离休5人、退休260人、遗属23人。(由于地方林业六局未纳入预算,编制中不包含地方林业六局)

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

 

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算5486.17万元,比2019年预算减少3240.98万元,下降37.14%,减少主要是由于2019年度机构改革,呼伦贝尔市森林公安系统预算2020年度不在林草系统内。

支出预算5486.17万元,比2019年预算减少3240.98万元,下降37.14%,减少主要是由于呼伦贝尔市森林公安系统预算2020年度不在林草系统内。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入为5487.16万元,其中:一般公共预算拨款收入5487.16万元,占比100%;政府性基金预算拨款0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5486.17万元,其中:基本支出5262.97万元,占比95.93%;项目支出223.20万元,占比4.07%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、业务运行等方面支出。

(三)部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入、支出5486.17万元,比上年减少3240.98万元,减少37.14%,减少原因:

1.2019年度机构改革,呼伦贝尔市森林公安系统预算已不在林草系统内,相关收入、支出也不在林草系统核算;

2.2019年度机构改革,海拉尔区林草系统上化到呼伦贝尔市林业和草原系统,因此在收入、支出方面会有相应变动。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5487.16万元,包括一般公共预算财政拨款5487.16万元、占比100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2019年减少3240.98万元,减少37.14%,减少原因:

1.2019年度机构改革,呼伦贝尔市森林公安系统预算已不在林草系统内,相关收入、支出也不在林草系统核算;

2.2019年度机构改革,海拉尔区林草系统上化到呼伦贝尔市林业和草原系统,因此在收入、支出方面会有相应变动。

(二)2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1. 201一般公共服务支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  2. 203国防支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  3. 204公共安全支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  4. 205教育支出346.36万元,占比6.31%,主要用于公共财政预算中教育经费支出。较上年预算数增加9.22万元,增加原因是机构改革之后,林草系统内部单位变动导致人员有变动,从而教育支出有一定幅度增加。
  5. 206科学技术支出771.03万元,占比14.05%。较上年预算数增加0.47万元,主要用于各项科学技术支出。增加原因是机构改革之后,林草系统内部单位变动导致人员有变动,从而科学技术支出有一定幅度增加。
  6. 207文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  7. 208社会保障和就业支出706.51万元,占比12.88%。较上年预算数减少392.33万元,主要用于行政事业单位人员的社会保障缴费和就业服务支出。减少原因是机构改革之后,林草系统内部单位变动导致人员有变动,从而社会保障和就业支出有一定幅度下降。
  8. 210卫生健康支出350.94万元,占比6.40%,主要用于主要用于职工各项医疗卫生与计划生育支出。较上年预算数减少200.66万元,减少原因是机构改革之后,林草系统内部单位变动导致人员有变动,从而卫生健康支出有所下降。
  9. 211节能环保支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  10. 212城乡社区支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  11. 213农林水支出2993.38万元,占比54.56%,主要用于林草系统各单位业务支出。较上年预算数减少2425.29万元,减少原因是机构改革之后,林草系统内部单位变动导致各单位业务活动总支出下降。
  12. 214交通运输支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  13. 215资源勘探工业信息等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  14. 216商业服务业等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  15. 217金融支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  16. 220自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  17. 221住房保障支出317.95万元,占比5.80%,主要用于林草系统各行政事业单位人员住房保障支出。较上年预算数减少232.39万元,减少原因是机构改革之后,林草系统内部单位变动导致人员有变动,从而住房保障支出有所下降。
  18. 222粮油物资储备支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  19. 224灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  20. 229其他支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  21. 231债务还本支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。
  22. 232债务付息支出0万元,占比0%。较上年预算数增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算100.21万元,较上年预算减少12.59万元,减少11.16%;本年预算比上年执行数增加23.86万元,增长31.25%.其中:

(一)因公出国(境)费增加0万元,增加0%,与上年预算持平,2020年我单位无因公出国(境)费预算。

本年预算比上年执行数增加0万元,增加0%,与上年执行数持平,2020年我单位无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费12.07万元,较上年预算减少3.77万元,减少23.8%;减少主要原因为各单位严格控制三公经费预算支出。

本年预算比上年执行数增加3.16万元,增长35.47%,增长主要原因为林草系统机构改革,单位有调整。

(三)公务用车购置及运行经费88.14万元,较上年预算减少8.82万元,减少9.1%;本年预算比上年执行数增加20.7万元,增长30.69%,其中:

1. 公务用车购置经费增加0万元,增加0%,与上年预算持平,2020年我单位无公务用车购置经费预算。

本年预算比上年执行数增加0万元,增加0%,与上年执行数持平,2020年我单位无公务用车购置经费预算。

  1. 公务用车运行维护费88.14万元,较上年预算减少8.82万元,减少9.1%;减少主要原因为各单位压缩三公经费。

本年预算比上年执行数增加20.7万元,增长30.69%,增长主要原因为林草系统机构改革,单位有调整。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算310.27万元,其中:302商品和服务支出类:办公费22.08万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费10万元、水费9.45万元、电费4.49万元、邮电费1.05万元、取暖费125.98万元、物业管理费1万元、差旅费8.09万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.06万元、公务接待费4万元、专用材料费6万元、被装购置费4万元、专用燃料费0万元、劳务费4.37万元、委托业务费0万元、工会经费10.41万元、福利费0万元、公务用车运行维护费17.35万元、其他交通费用78.86万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.28万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年减少138.89万元,下降30.92%,下降主要原因是2019年度机构改革,市林草系统行政单位减少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算235.79万元,其中:302商品和服务支出类:办公费28.7万元、印刷费3.05万元、咨询费0万元、手续费1.8万元、水费4万元、电费10.3万元、邮电费6.75万元、取暖费57.77万元、物业管理费4.5万元、差旅费13.2万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费15.85万元、租赁费0万元、会议费0.3万元、培训费0.6万元、公务接待费6.1万元、专用材料费9.3万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费8.6万元、委托业务费0万元、工会经费18.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出32.8万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年减少0.09万元,下降0.00%,与上年预算基本持平,减少原因为事业单位人员结构有调整。

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元,其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加0万元,增加0%,其中:

  1. A货物类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类采购预算。
  2. B工程类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类采购预算。

3.C服务类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,2020年我单位无此类采购预算。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况:

截至2019年末,共有车辆45辆,其中机要通信应急用车5辆、调研用车5辆、业务用车25辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、(离退休)老干部用车1辆,较上年减少 26 辆,减少原因:由于2019年度机构改革,呼伦贝尔市森林公安系统预算已不在林草系统内,相关车辆也随单位变动。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2.2020年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积27546.33平方米,其中办公用房16298.33平方米、业务用房3619平方米、其他用房7629平方米,较上年减少14607.99平方米,减少原因:由于2019年度机构改革,呼伦贝尔市森林公安系统预算已不在林草系统内,相关房屋建筑物也随之减少。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算223.20万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:鲁婷婷   联系电话:0470-8276003

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表:

  1. 部门预算公开表
  2. 项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市林业和草原局

2020年5月25日