目 录
一、部门主要职责、工作职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、部门预算收支总体情况
四、财政拨款收支预算情况
(一)财政拨款收支预算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
(三)机关运行经费安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、政府采购预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
九、项目支出绩效目标情况
十、名词解释
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
十二、附表
(一)2019年部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公经费”预算表
9.政府采购预算表
10.部门预算基本信息表
(二)项目预算绩效目标申报表
呼伦贝尔市供销合作社联合社
2019年部门预算公开报告
根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市供销合作社2019年部门预算情况说明如下:
一、呼伦贝尔市供销合作社主要职责、工作职能
(一)、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关农村牧区经济、合作经济和商品流通及服务业经济的法律、法规、政策,并组织实施。
(二)、承办地方党委、政府委托的经济、政治和社会任务,协调与政府部门、社会组织的关系。
(三)、研究制定365体育投注供销合作社发展战略和中长期发展规划,提出发展365体育投注农牧民合作经济组织、开拓农村牧区市场、搞活农畜产品流通的政策建议。
(四)、实施行业管理,承担对农村牧区合作经济组织、农畜产品行业协会和农牧民经纪人队伍的组织指导、规划协调和管理服务等任务,引领农村牧区合作经济组织的发展。
(五)、行使本级社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值。
(六)、承担市委、365体育投注委托的政治经济任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,2019年呼伦贝尔市供销合作社联合社预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算,本级单位:呼伦贝尔市供销合作社;部门所属事业单位:市供销合作社联合社信息中心,其中:参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位1家。
人员基本情况:编制数28名,实有在职26人、离退休38人。
(数值取自:部门预算输出表-单位基本信息表)
三、2019年收入支出预算总体情况
(一)2019年呼伦贝尔市供销合作社预算收入为454.23万元,其中:公共财政拨款预算454.23万元,占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。
(数值取自:预算公开表--收支总表1)
(二)2019年呼伦贝尔市供销合作社部门年度预算支出454.23万元。其中:基本支出454.23万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
(数值取自:预算公开表--收支总表1)
(三)2019年部门预算收入、支出454.23万元,比上年减少217.31万元,减少32.36%,增减原因:
1、退休人员工资纳入社保
(数值取自:预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3)
四、2019年财政拨款收支预算情况
(一)2019年财政拨款收支预算总体情况说明:
2019年财政拨款收支预算为454.23万元,包括一般公共预算财政拨款454.23万元、占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2018年减少217.31万元,减少32.36%,减少原因:
1、退休人员工资纳入社保
(数值取自:预算公开表—财政拨款收支预算总表4)
(二)2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
2.国防支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
3.公共安全支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
4.教育支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
5.科学技术支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
6.文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
7.社会保障和就业支出91.55万元,占比20%,较上年预算数减少188.84万元,主要用于退休工资纳入社保。
8.卫生健康支出31.02万元,占比7%,较上年预算数增加0.53万元,主要用于工资调资。
9.节能环保支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
10.城乡社区支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
11.农林水支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
12.交通运输支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
13.资源勘探信息等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要。
14.商业服务业等支出305.41万元,占比67%,较上年预算数减少28.46万元,主要原因:在职人员退休。
15.金融支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
16.自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
17.住房保障支出26.25万元,占比6%,较上年预算数减少0.54万元,主要原因:在职人员调资及退休。
18.粮油物资储备支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
19.灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
20.其他支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
21.债务还本支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
22.债务付息支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。
(数值取自:预算公开表—财政拨款收支总预算表4)
(三)机关运行经费安排情况说明:
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年,我机关运行经费财政拨款预算45.82万元,比上年减少4.98万元,下降9.8%。主要原因比上年经费减少。
(此项说明只有行政单位及参公单位填列,数值参考:财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表)
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费支出预算5.9万元,较上年预算减少0.1万元,减少1.67%;本年预算比上年执行数增加了2.41万元,增加69.05%.其中:
(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%;
本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。
(二)公务接待费2.4万元,较上年预算减少0.1万元,减少4%;减少主要原因为减少公务接待次数。
本年预算比上年执行数增加1万元,增长71.43%。
(三)公务用车购置及运行经费3.5万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;本年预算比上年执行数增加1.41万元,增长67.46%,其中:
⑴公务用车购置经费0万元,较上年预算减少(或增加)万元,减少(或增长)0%
本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%。
⑵公务用车运行维护费3.5万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;
本年预算比上年执行数增加1.41万元,增长67.46%
(数值取自:预算公开表--三公经费财政拨款预算表8)
六、政府采购预算情况
2019年政府采购预算0万元,其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。
(数值取自:预算公开表--政府采购表9)
七、国有资产占有使用情况
1、2019年公务用车情况:
截至2018年末,共有车辆1辆,其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化增加(或减少)0 辆.
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(数值取自:预算公开表--基本信息表10)
2、2019年房屋建筑物情况:
房屋建筑面积1796平方米,其中办公用房1796平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增加(或减少)0平方米。
(数值取自:预算公开表--基本信息表10)
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年政府性基金预算财政拨款为0万元,较上年增加(或减少)0万元,增长(或减少)0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
(数值取自:预算公开表--基金预算表7)
九、2019年度项目支出绩效目标情况说明
2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
(六)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。
(八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:秦岩 联系电话:8217667
十二、附件
1.2019年度部门预算公开表
2.项目预算绩效目标申报表
呼伦贝尔市供销合作社联合社