2018年决算公开检查出的问题:无机关运行经费情况说明,三公经费增减变化原因说明不全。
整改内容:
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为17.00万元,支出决算为12.45万元,完成预算的73.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.03万元,完成预算的87.80%;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的12.80%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行“三公”经费预算控制数。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出12.45万元,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出12.03万元,占96.60%;公务接待费支出0.42万元,占3.40%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团
组0个,累计0人次,当年没有因公出国(境)需求。
公务用车购置及运行维护费支出12.03万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出12.03万元,主要是为完成365体育投注脱贫攻坚任务用车支出。车均运维费6.02万元,较上年增加0.19万元,增长主要原因是脱贫攻坚任务需要下乡用车较上年多,车辆运行维修保养支出比上年略有增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.42万元。其中:国内公务接待费0.42万元,接待6批次,共接待20人次,主要用于一是上级业务主管部门的指导监督检查调研等公务接待活动,二是旗(市区)扶贫业务工作人员的公务接待活动。公务接待费较上年减少0.01万元,主要原因是接待人次比上年减少。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次,当年没有接待国(境)外人员。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出243.92万元,比2017年增加204.44万元,增长517.80%。主要原因是:上年结转机关运行经费数额较大,结转经费又在2018年中使用,从而使2018年机关运行经费支出比上年增长较大。