根据365体育投注《呼伦贝尔市财政局关于下达2016年部门预算的通知》(呼财预〔2016〕91号)的要求,现将呼伦贝尔市林业局2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况公开如下:
一、林业局主要职能
1、贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设、防沙治沙、森林资源保护、国土绿化的方针、政策和法律、法规;研究制订365体育投注林业发展的政策、制度、措施并监督实施。
2、负责制订365体育投注林业发展中长期规划、年度计划并组织实施;管理林业各类资金,并对其使用情况进行监督检查;编制部门预算并组织实施;按规定权限负责林业重点基本建设和技改项目的立项审批;监督管理林业国有资产。
3、组织开展植树造林和封山(沙)育林工作;开展以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;指导各类森林的培育、国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设与管理;负责林业重点建设项目的建设与管理;承担林业应对气候变化的相关工作;负责呼伦贝尔市绿化委员会及沙区综合治理办公室的日常工作。
4、组织、协调、指导和监督365体育投注湿地保护、荒漠化防治工作。
5、贯彻执行国家和自治区的森林草原防火方针政策,负责组织、宣传、指导、监督、协调365体育投注森林草原防火扑火工作;负责制定本市森林草原防火有关制度和防火扑火预案;负责组织森林草原火灾的预防和扑救工作,负责呼伦贝尔市森林草原防火指挥部的日常工作。
6、负责365体育投注森林公安工作,监督管理森林公安队伍;监督指导365体育投注涉林案件查处,并直接查处有重大影响的涉林案件。
7、负责365体育投注林业行政执法监督、行政诉讼和行政复议;负责365体育投注森林资源管理;对365体育投注林权、林地、木材采伐和运输、森林资源有偿使用等实施监督和管理。
8、负责365体育投注陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。组织开展365体育投注森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查评估和动态监测;依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理365体育投注陆生野生动植物猎捕(采集)、驯养繁殖(培植)、经营利用;指导森林湿地和地方林业自然保护区的建设和管理工作;指导365体育投注林业有害生物防治、检疫工作。
9、承担推进365体育投注林业改革,维护林业合法权益的责任。组织指导集体和国有重大林业改革的实施;拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟定农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责退耕还林工作。
10、制定林业资源优化配置政策;组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用;指导山(沙)区综合开发;监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;负责生物多样性保护的有关工作。
11、制定林业科技、教育、技术推广发展规划,组织林业科技攻关、成果鉴定、技术推广;指导林业职工培训、职业教育工作。
12、承办365体育投注交办的其他事项。
二、机构、人员情况
1、机构情况
呼伦贝尔市林业局部门预算编制单位27个,分别是呼伦贝尔市林业局、地方林业六局、海拉尔航空护林站、扎兰屯航空护林站、市林木病虫害防治检疫站、市林业工作站、市林木种苗站、市林业科学研究所、市蚕业科学研究所、乌奴耳林业技工学校、呼伦贝尔市森林草原防火预警监测信息中心、市国有林场工作站、内蒙古红花尔基樟子松林国家级自然保护区管理局、市天然林资源保护工程管理中心、市野生动物森林植物资源保护站、呼伦贝尔市森林公安局机关、免渡河森林公安局、乌奴耳森林公安局、巴林森林公安局、南木森林公安局、柴河森林公安局、红花尔基森林公安局。
2、人员编制情况
林业直属六个森林公安局编制248人、在职230人;局机关及所属事业单位编制349人、在职297人。离休16人、退休44人。
三、2016年收入支出预算安排情况
2016年呼伦贝尔市林业局部门当年预算收入为8546.99万元,上年结转3,351万元,共计11,897.99万元。全部为财政拨款收入。较上年收入增加4581.7万元,增长62.62%,主要原因为有上年结转3351万元列入2016年预算。
2016年呼伦贝尔市林业局部门预算支出为11,897.99万元按功能分类:其中教育支出370.39万元,科学技术支出804.41万元,社会保障和就业支出1641.24万元,医疗卫生和计划生育管理事务478.68万元,农林水支出8,123.11万元,住房保障支出480.16万元。
2016年呼伦贝尔市林业局部门预算支出为11,897.99万元,按经济分类:其中工资福利支出5364.68万元,商品和服务支出4122.86万元,对个人和家庭的补助2333.45万元,对企事业单位的补助77万元。
全年支出预算数较上年增加4581.7万元,增长62.62%,主要原因为2016年工资上调,预算中人员相关经费增加。
四、“三公”经费预算情况
2016年呼伦贝尔市林业局部门三公“经费”支出预算为173.23万元,较上年减少26.27万元,减少百分比为13.17%,其中:
公务接待费26.4万元,较上年增加1.34万元,增长5.35%,增加原因为业务量增加。
公务用车运行维护费146.83万元,较上年减少5.73万元,减少3.76%,减少原因为公车改革减少公务用车运行费支出。
公务用车购置费较上年减产21.88万元,减少100%,原因为2015年安排购置公务用车支出,2016年预算无此项支出。
2016年度三公经费预算减少的主要原因为严格控制三公经费,杜绝一切不必要支出。
五、名词解释
财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,发生的支出。
“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
特此说明。
附件:1. 2016年度收入算总表
2.2016年度收入总表
3.2016年度支出总表
4. 2016年度财政收支总表
5. 2016年度财政支出总表
6.2016年度三公经费预算表
呼伦贝尔市林业局
2016年3月22日