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2015年呼伦贝尔市交通运输局部门决算及“三公”经费公开情况说明

信息来源:365体育投注办 发布时间:2016-09-29 18:00 浏览: 【字体大小:

根据《365体育投注办公厅关于印发<呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案>的通知》(呼政办发【2016】54号)的要求,我单位对相关材料进行了整理,现将市交通运输局2015年部门决算及“三公”经费情况公开如下:

一、市交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关道路运输的方针政策和法律、条例;制定365体育投注道路运输行业发展规划及基本建设规划、并组织措施。

2、承担365体育投注交通运输市场监督管理责任,组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的实施办法;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担交通运输行业管理工作;负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜;指导国境河流运输及航道管理的有关事宜;负责对365体育投注重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

3、承担365体育投注公路、水路建设市场监督管理责任,贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的实施办法;组织协调交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。

4、研究提出365体育投注交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议、按规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议;组织交通建设项目的内部审计工作;执行有关交通规费政策并监督实施;提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

6、组织协调水路基础设施的规划、建设和维修,承担365体育投注水上交通安全监管责任;负责水路运输管理、船舶及相关水上浮动设施检验、登记和防止船舶污染、组织协调搜救、打捞、通信导航、航标维护、航道与港口设施及危险运输监督管理等工作;负责水路口岸船舶进出境管理和船员管理等相关工作。

7、组织协调365体育投注交通行业安全生产和应急管理工作;依法组织或参与事故调查处理工作。

8、负责监测和协调呼伦贝尔市高速公路及重点干线公路网运行情况;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作;指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9制定交通科技发展规划,组织,指导365体育投注科研和技术开发工作及交通行业各类学会,协会,等工作;负责365体育投注汽车驾驶学校和驾驶员培训行业管理。

10、承担市国防动员委员会的有关工作。

11承担365体育投注交办的其他工作。

二、内部机构

1、交通运输局内设10个机构分别是:办公室、人事劳动科、规划科、交通战备科、政策法规科、

交通运输科、公路科、纪检组、机关党委、财务审计科、

2、海事局内设10机构分别是:综合办公室、安全监督科、船舶检验科、港口与航道管理科、水路运输管理科、计划财务科、人事教育科、黑山头航道处、恩和哈达海事处、

3、运管处内设5个机构分别是:办公室、机务科、运输科、财审科、口岸科。

4 、公路管理局内设12个机构分别是:规划科、养路科、财务科、审计科、工程科、边地科、路政科(对外称:呼伦贝尔市公路路政管理支队)、政工科、科教科、重点办、办公室、事务中心十二个职能科室。

三、部门和单位机构

2015年交通部门决算编制单位4个分别是:呼伦贝尔市交通运输局,呼伦贝尔市地方海事局和呼伦贝尔市交通运输管理处和公路管理局。呼伦贝尔市地方海事局包括四个预算单位分别是:中华人民共和国黑山头海事处,中华人民共和国呼伦贝尔室韦海事处,呼伦贝尔满洲里地方海事处,呼伦贝尔尼尔基地方海事处。呼伦贝尔市交通运管处包括12个预算单位分别是:海拉尔区交通运管站,扎兰屯市交通运管站,牙克石市交通运管站,莫旗交通运输管理所,阿荣旗交通运输管理所,根河市交通运输管理所,额尔古纳市交通运输管理站,鄂伦春旗交通运输管理站,鄂温克旗交通运输管理站,新左旗交通运输管理所,新右旗交通运输管理站,陈旗交通运输管理站。公路管理局包括:海拉尔、满洲里、牙克石、扎兰屯、根河、拉布大林、那吉屯、尼尔基、阿里河、巴彦库仁、巴彦托海、阿木古郎、阿拉坦额莫勒13个公路养护管理处,1个养护工程处,1个拉布大林边防公路机械化养护队,1个高速公路管理处共计16个养护管理单位。

全系统编制人数1,846人,其中:行政编制27人,事业编制1,819人,在职人数1,325人,其中:行政编制人数23人,事业编制人数1,303人,离退休人数871人,其中:离休人数10人,退休861人;遗属人数86人。

四、2015年收入支出预算安排情况

2015年度交通运输局系统决算收入为80,140.07万元,其中67,413.14万元为财政拨款,178.4万元为经营收入,12,548.53万元为其他收入。2015年度交通运输局系统决算支出为100,416.07万元,其中:一般公共服务支出2.71万元,社会保障和就业支出682.05万元,医疗卫生与计划生育支出为348.26万元,交通运输支出98,934.63万元,商品服务业等支出为80万元,住房公积金支出为368.42万元。

五、“三公”经费财政拨款支出情况

2015年市交通运输局系统使用公共预算财政拨款支出“三公”经费共计381.87万元,主要是:1、因公出国2.48万元。2、公务用车运行购置费为17.73万元,运行维护费为325.84万元,3、公务接待费35.84万元。

(一)公务接待情况。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待375批次,累计共4004人次,共35.84万元。减少 6.52万元,主要原因为检查工作人员减少   。

(二)因公出国(境)团组情况。本年度单位使用财政拨款安排的出国(境)团组1个累计4人次。出国经费同比增加2.48  万元,主要原因是2015年增加俄罗斯会议。

(三)公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算拨款购置公务购车2辆,年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量155辆,本年公务用车运行维护费支出325.84元,同比减少0.76万元,主要原因是修车次数减少。

(四)2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出383.16万元。增加14.19万元,主要原因是增加了公务车购置费。

六、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况,一般公务用车121辆,一般执法执勤用车33辆,特种专业技术用车41辆,其他用车248辆,单位价值200万元以上大型设备3台,

七、其他需要说明的事项

无。

八、名称解释

(一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(三)基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(四)项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的费用。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

 

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

 

               呼伦贝尔市交通运输局  

                   2016年9月28日

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