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呼伦贝尔市人力资源和社会保障局2016年部门预算及“三公”经费公开情况说明

信息来源:365体育投注办 发布时间:2016-03-30 00:00 浏览: 【字体大小:

一、市人社局主要工作职能

(一)贯彻实施国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规;拟订365体育投注人力资源和社会保障事业发展规划、政策意见,并组织实施和监督检查。

(二)拟订365体育投注人力资源开发规划、政策,推进人才强市战略的实施,完善人才储备制度;拟订并组织实施365体育投注人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)拟订统筹365体育投注城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订365体育投注高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

(四)拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;统筹拟订365体育投注机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订365体育投注社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法;编制365体育投注社会保险基金预决算草案;负责365体育投注社会保险基金预测预警和信息引导,完善应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡。

(五)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利政策,贯彻落实机关企事业单位人员离退休政策。

(六)会同有关部门指导365体育投注事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,研究落实365体育投注专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

(七)会同有关部门落实转业军官安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(八)贯彻《中华人民共和国公务员法》,负责365体育投注行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理,落实国家和自治区有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施365体育投注奖励制度。

(九)贯彻落实国家和自治区有关农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

(十)统筹贯彻实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)落实国家引进国(境)外人才和智力政策,负责365体育投注引进国(境)外人才和智力工作;管理来本市工作的外国专家;归口管理365体育投注出国(境)培训工作。

( 十二)承办365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

局所属事业单位16个,包括:市就业服务局、市养老保险事业管理局、市医疗工伤生育保险事业管理局、市人才流动人事考试中心、市劳动保障监察支队、市高级技工学校、市劳动人事争议仲裁院、市社会保险公共业务管理中心、市军队转业干部管理服务中心、市劳动保障数据中心、市统计信息中心、市职业技术教研室(职业技能鉴定指导中心)、市劳动能力鉴定中心、市职业介绍服务中心、市就业训练中心、市创业指导中心。

局机关内设科室23个,包括:办公室、人事和离退休干部科、信访办公室、行政审批科、政策法规和宣传科、规划财务科、审计监督科、就业促进科、人才开发与人力资源市场科、专业技术人员管理科、军官转业安置办公室、公务员一科、公务员二科、事业单位人事管理科、人事考试科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、外国专家局,另含机关党委和监察室。

因市高级技工学校预算在市财政局教科文科统计,故不含在本部门预算中。局机关及所属15个事业单位核定编制265人,实有在职人数223人,离退休人数2人,退休65人。

三、2016年收入支出预算安排情况

(一)2016年预算收入总计为5789.61万元。其中财政拨款收入3532.58万元、经营收入35万元、上年结转结余2222.03万元。

(二) 市财政下达全年公共预算财政拨款预算经费支出5789.61万元。

1、支出按功能科目分类,其中:一般公共服务支出173.39万元;社会保障和就业支出5223.95;医疗卫生和计划生育管理事务194.06万元;住房保障支出198.21万元。

2、支出按经济科目分类,其中,工资福利支出2071.71万元、商品服务支出2940.81万元、对个人和家庭的补助777.09万元。

(三)2016年预算收入、支出比上年增加2987.43万元,增长106.61%,主要原因:

1、2016年部门预算含上年结转结余资金2222.03万元,2015年预算不含此项。

2、2016年预算新列入民生大厦取暖费198.64万元。三是创业园及创业创新基地物业费130.98万元,其余为增长工资调增因素。

 

四、“三公”经费预算情况

2016年市财政局安排我部门“三公经费”共计81.03万元,较上年增加1.97万元,增加2.49%,其中:

因公出国(境)费0元;

公务用车运行费66.17万元;比上年决算增加0.58万元,增长0.88%。

公务接待费14.86万元,比上年决算数增加1.39万元,增长10.32%。

2016年预算81.03万元较2015年决算79.06万元多预算1.97万元,比上年决算数增长2.49%。主要是我局2016年将举办养老、社会保障专项业务培训班,预计增加公务接待费1.39万元。增加车辆维修费0.58万元。

五、名词解释

财政补助收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

经费支出:是指行政单位在开展业务活动中发生的各项支出,按经济分类分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

 

 

                      二〇一六年三月二十一日

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