根据《365体育投注办公厅关于印发<呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案>的通知》(呼政办发【2016】54号)要求,现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。
一、本部门基本情况
(一)单位主要职责。
1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订365体育投注民政事业发展规划和有关政策,并组织实施和监督检查。
2、承担依法对365体育投注社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。
3、贯彻执行国家优抚政策,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;承担呼伦贝尔市拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。
4、拟订365体育投注退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划;指导365体育投注接收安置工作和365体育投注退役士兵的培训与就业工作。
5、拟订365体育投注救灾工作规划和政策,组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查和统计上报灾情;管理、分配中央、自治区和市本级下达的救灾款物并监督使用;组织指导365体育投注性救灾捐赠工作;承担呼伦贝尔市减灾委员会的有关工作。
6、负责365体育投注城乡社会救助体系建设,牵头拟订社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。
7、拟订365体育投注行政区划规划、行政区域界线和地名管理办法;承担365体育投注行政区划调整审核、审批和申报工作;负责各旗市区行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理;负责365体育投注地名管理。
8、研究365体育投注城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导嘎查、村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动嘎查、村政务公开和基层民主政治建设;指导社区服务体系建设,推进基层民主政治建设。
9、拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。
10、贯彻国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
11、会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门单位构成情况
呼伦贝尔市民政局2015年度部门决算编制单位9个。分别是:市民政局(含市老龄办)、市社会福利院、市光荣院、市军队离退休干部休养所、市儿童福利院、市救助工作管理站、市社会捐助接收工作站、市爱心家园管理服务中心、市爱心医院。
编制人数229名,在职职工166人,离退休职工224人,遗属15人。收养院民446人。
二、年度预算执行情况
2015年收入合计12572.57万元,较上年增加3514.22万元;本年支出合计11676.65万元,较上年增加3236.57万元。
本年收入来源主要由财政拨款收入、其他收入构成;本年支出主要由社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他支出构成。
三、 “三公”经费财政拨款支出情况
2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费21.7万元,公务用车运行维护费79.8万元,公务接待费6.7万元。
(一)公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆,年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量23 辆,本年公务用车运行维护费支出79.8万元,同比减少23.15万元,主要原因为建立健全公务用车管理制度,严格按照市财政《关于印发呼伦贝尔市本级党政机关公务用车运行经费管理暂行办法的通知》(呼财行规〔2014〕1号)文件,管理使用公务车辆节约使用经费 。
(二)公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待94批次,累计共713人次,共6.7 万元;外事接待 0 批次,累计共 0 人次,共 0万元,同比减少 1.38 万元,主要原因为按照厉行节俭的要求,严格控制公务接待支出节约使用经费 。
(三)因公出国(境)团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。出国经费同比增减 0万元,主要原因为 本年度无因公出国出境情况 。
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况
2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出309.9万元,同比增加13.43万元,主要原因为本年度下乡任务重,差旅费支出增加。
五、国有资产占有情况
2015年国有资产占有情况:一般公务用车 16 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用 车 7 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台/套,各项指标相比上年变化增减情况:车辆保有量较上年增加1辆,主要原因为:市捐助站购置一辆救灾专用车辆。
六、其他需要说明的事项
无。
七、名称解释
(一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(三)基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
(四)项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的费用。
(五)“三公”经费:是指因公出国(境)的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、政府性基金预算财政拨款支出决算表
8、部门决算相关信息统计表
呼伦贝尔市民政局
2016年9月28 日