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呼伦贝尔市民族事务委员会2015年部门预算情况公开报告

信息来源:365体育投注办 发布时间:2015-03-19 00:00 浏览: 【字体大小:

根据365体育投注关于批转《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》的通知(呼政字 〔2014〕110号文件精神,呼伦贝尔市民族事务委员会对相关材料进行了整理和统计。现将呼伦贝尔市民族事务委员会部门预算情况公开如下:

一、 呼伦贝尔市民族事务委员会主要工作职能

(一)贯彻执行国家有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出365体育投注贯彻落实有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策的措施、办法以及发展规划,并对执行情况进行督促检查;组织开展民族、宗教、少数民族语言文字理论、政策的宣传教育工作。

(二)监督实施民族区域自治制度,监督办理少数民族权益事宜,保障少数民族合法权益;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项,参与协调365体育投注社会稳定工作,促进各民族共同奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

(三)协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济社会事业有关领域的发展实施、衔接,研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。

(四)督促检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟定365体育投注经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化体系。

(五)加强指导旗市区民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;承办365体育投注民族团结进步表彰活动;

(六)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作;指导少数民族语言文字的教育、翻译、出版和民族古籍的搜索、整理、出版工作。

(七)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自我建设;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,抵制境外非法宗教活动工作。

(九)研究市内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教干部和宗教教职人员的培训工作。

(十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十一)组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;指导支持宗教界开展对外及香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动;协助有关部门开展少数民族对外宣传和办理涉香港、澳门特别行政区、台湾地区等有关事宜。

(十二)承办365体育投注交办的其他事项。

二、内设机构、人员编制

设有办公室、经济发展科、社会发展科 、宗教事务科 、民族语政科、民族古籍整理工作站。呼伦贝尔市民族事务委员会行政编制14人,工勤人员2人,事业编制5人,离休2人,退休26人,合计49人。

三、2015年度预算收支情况

2015年度市民委预算经费财政拨款收入为691.7万元。

2015年度市民委预算支出691.7万元,其中:工资福利支出207.06万元,商品和服务支出271.75万元,对个人和家庭补助支出212.89万元。

四、“三公”经费预算情况

2015年度市民委“三公”经费为28.5万元。比上年增加15万元,增长110%,主要是由于“十个全覆盖”工作需要,增加车辆,公务运行经费增加,主要包括:

(一)因公出国(境)费7万元;

(二)公务接待费1.5万元;

(三) 公务用车费20万元;其中:公务用车运行维护费20万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

 附件:

1.2015年度市本级部门收支预算总表

2.2015年度市本级部门“三公经费”预算财政拨款情况统计表

 

2015年度市本级部门收支预算总表

 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

691.7  

一、一般公共服务

466.02

二、事业收入


二、公共安全


三、事业单位经营收入


三、教育


四、其他收入


四、科学技术




五、文化体育与传媒




六、社会保障和就业

 183.47



七、医疗卫生

 22.27



八、节能环节




九、城乡社区事务




十、农林水务事业




十一、交通运输




十二、资源勘探电力信息等事务




十三、商业服务业等事务




十四、金融监管等事务




十五、地震灾后恢复重建支出




十六、国土资源气象等事务




十七、住房保障支出

 19.94



十八、粮油资源储备管理事务




十九、预备费




二十、国债还付息支出




二十一、其他支出






   本年收入合计

 691.7

    本年支出合计

 691.7

用事业基金弥补收支差额


年末结转和结余结转


 




 收入总计

 691.7

 支出总计

 691.7

2015年度本市部门“三公经费”预算财政拨款情况统计表

  单位:万元

 

项目

 

本年预算数

 

合计

28.5

1、因公出国(境)费用

7

2、公务接待费

1.5

3、公务车费

20

其中:(1)公务车运行维护费

20

(2)公务用车购置

 

 

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