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2016年呼伦贝尔市民族事务委员会部门预算及“三公”经费公开情况说明

信息来源:365体育投注办 发布时间:2016-03-30 00:00 浏览: 【字体大小:

根据国务院和自治区政府统一规定,按照呼伦贝尔365体育投注《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》的要求,呼伦贝尔市民族事务委员会对相关材料进行了整理和统计。现将部门预算安排情况及“三公经费”预算统计数公开如下:

一、呼伦贝尔市民族事务委员会工作职能

(一)贯彻执行国家有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出365体育投注贯彻落实有关民族、宗教、少数民族语言文字工作方针、政策的措施、办法及发展规划,并对执行情况进行督促检查;组织开展民族、宗教、少数民族语言文字理论、政策的宣传教育工作。

(二)监督实话民族区域自治制度,监督办理少数民族权益事宜,保障少数民族合法权益;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项,参与协调365体育投注社会稳定工作,促进各民族共同奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

(三)协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济社会事业有关领域的发展实施、衔接。

(四)督促检查少数民族事务等专项规划实施情况。

(五)加强指导旗市区民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;承办365体育投注民族团结进步表彰活动。

(六)管理少数民族语文文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。

(七)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自我建设;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,抵制境外非法宗教活动工作。

(九)研究市内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教干部和宗教教职人员的培训工作。

(十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十一)组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;指导支持宗教界开展对外及香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动;协助有关部门开展少数民族对外宣传和办理涉香港、澳门特别行政区、台湾地区等有关事宜。

(十二)承办365体育投注交办的其他事项。

二、内设机构及人员编制

根据我委工作职责,设6个内设机构,即办公室、经济发展科、社会发展科、宗教事务科、民族语政科、民族古籍整理工作站。

核定行政编制15个,行政工勤编3个,事业编制8个。 现有行政编制14个,行政工勤编2个,事业编制5个,离休2人、退休26人,共计49人。

三、2016年预算收支情况

(一)2016年度市民委预算经费财政拨款收入为925.12万元,较上年增加233.42万元,增长33.75%,主要原因为少数民族体育运动会增加资金及上年度结转结余资金、人员经费增加等。

(二)2016年预算支出925.12万元:

1、按支出功能分类科目分:一般公共服务支出519.73万元,社会保障和就业支出220.09万元,医疗卫生和计划生育管理事务24.69万元,农林水支出39万元,住房保障支出21.61万元, 其他支出100万元。

2、按支出经济分类科目分:工资福利支出222.08万元,商品和服务支出450.57万元,对个人和家庭的补助支出252.47万元。

其中,行政运行(2012301款)156.93万元,较上年增加2.09万元;机关服务(2012303款)63.3万元,较上年增加8.61万元;民族工作专项(2012304款)246.5万元,较上年增加43万元;归口管理行政单位离退休(2080501款)220.09万元,较上年增加36.62万元;行政单位医疗(2100501款)14.41万元,较上年增加1.12万元;公务员医疗补助(2100503款)10.28万元,较上年增加1.3万元;住房公积金(2210201款)21.61万元,较上年增加1.67万元;用于体育事业的彩票公益金支出(2296003款)100万元较上年增加100万元。上年结余结转资金92万元(其中民族工作专项2012304款53万元,其他扶贫支出2130599款39万元),较上年增加92万元。

3、2016年度市民委预算支出为925.12万元,较上年增加233.42万元,增长33.75%,主要原因为少数民族体育运动会增加资金及上年度结转结余资金、人员经费增加等。其中:

工资福利支出222.08万元,较上年增加15.02万元;商品和服务支出450.57万元,较上年增加178.82万元;对个人和家庭补助支出252.47万元较上年增加39.58万元。按功能分类:行政运行(2012301款)156.93万元,较上年增加2.09万元;机关服务(2012303款)63.3万元,较上年增加8.61万元;民族工作专项(2012304款)246.5万元,较上年增加43万元;归口管理行政单位离退休(2080501款)220.09万元,较上年增加36.62万元;行政单位医疗(2100501款)14.41万元,较上年增加1.12万元;公务员医疗补助(2100503款)10.28万元,较上年增加1.3万元;住房公积金(2210201款)21.61万元,较上年增加1.67万元;用于体育事业的彩票公益金支出(2296003款)100万元较上年增加100万元。

四、“三公”经费预算情况

2016年度市民委“三公”经费为24.5万元,比上年增加6.43万元,增加比例是35。58%。主要是:

(一) 因公出国(境)费7万元,主要是去蒙古国进行业务交流;较上年决算数增7万元,增加比例100%。

(二)公务接待费1.5万元;较2015年决算增加0.09万元,增加6.38%。增加原因为少数民族体育运动会及出国业务交流等活动增加。

(三)公务用车费16万元;其中公务用车运行维护费16万元较2015年决算数减少-0.66万元,减少比例3.96%。减少原因为公车改革公务用车运行维护费支出减少。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

 

                             2016321

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