第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、贯彻落实国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定365体育投注教育发展规划和工作计划,并组织实施。
2、统筹管理和指导365体育投注的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业;指导中等、初等学校的标准化学校建设;指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革;研究提出布局和结构调整的意见。
3、负责推进入务教育均衡发展和促进教育公平,组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作,指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作;指导中小学校外教育和安全管理,全面实施素质教育。
4、指导并组织教育督导工作,负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展基础教育发展水平和质量检测工作,发布教育督导报告。
呼伦贝尔市教育局内设15个科室。
(一)办公室
协助局领导处理机关日常工作,协调机关政务、事务工作;负责督办目标管理工作;负责局机关会议的组织安排、综合性材料的起草、综合调研、文书档案管理、机要保密、督查、信息管理等工作。
(二)人事科
负责局机关和直属单位人事劳资、机构编制、干部队伍管理和教育培训工作;负责师范类毕业生报到、就业指导等工作;负责直属学校干部队伍管理和科级环节干部考核任免和管理工作。指导各级各类学校校长、教师队伍建设及表彰奖励工作;组织中小学特级教师、学科带头人、教学能手评定;参与初、中级教师专业技术职务评审工作。
(三)计划财务科
负责教育规划、教育事业发展计划的制定并组织实施;负责教育系统的统计工作;编制教育经费预算方案,管理各项教育经费的分配和使用;负责局机关和直属单位的财务管理和国有资产管理;指导管理教育基本建设项目;指导中小学布局调整工作;指导中小学后勤管理工作。负责教育系统内部审计工作。
(四)基础教育科
制定基础教育发展规划;承担基础教育管理;指导基础教育教学改革,拟订基础教育教学、管理基本文件及评估标准;规范基础教育办学行为,指导中小学校的德育、校外教育和安全管理;指导基础教育学业水平考试;负责普通高中学籍管理;规范基础教育教材的选用与管理。
(五)幼儿特殊教育科
制定学前教育和特殊教育改革和发展规划;制定学前教育和特殊教育教学基本要求;指导管理365体育投注学前教育和特殊教育工作;指导学前教育和特殊教育教学研究及安全管理工作,开展幼儿教师和特殊教育教师的培训工作。
(六)成人职业教育科
制定并组织实施职业教育、成人教育改革和发展规划;指导中等职业学校教育教学工作和安全管理,制定中等职业学校评估指标体系,并严格依照评估指标体系开展督导评估工作;负责中等职业学校学籍管理;指导民办教育、农牧民教育、社区教育及各种成人教育工作。
(七)民族教育科
制定民族教育改革和发展规划;制定并组织落实有关民族教育优先重点发展的政策措施;综合管理并协调少数民族各类教育的特殊性工作;指导少数民族语言、文字的教育教学及安全管理工作;推进民族中小学教育改革;参与民族中小学师资管理和培训工作;指导365体育投注教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。
(八)教师教育科
负责指导管理365体育投注教师培训机构的教育教学工作;制订并管理365体育投注中小学校长、教师的培养、培训计划,统筹、管理、组织中小学教师的继续教育和师德教育工作;指导并组织开展教师资格认定和注册等工作;负责教育方面的国际合作与对外交流工作,协调管理外籍教师工作;协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。
(九)体育卫生艺术教育科
指导各级各类中小学体育、卫生和艺术教育工作,拟订相关指导性文件;组织管理各类学校体育竞赛和艺术等活动;指导学校体育、卫生、艺术基础设施建设和专业师资培训;指导并协调有关部门开展学校国防教育和学生军训工作。承担365体育投注校园足球工作领导小组办公室的工作。
(十)学校安全管理科
负责指导365体育投注中小学校、幼儿园和中等职业学校安全稳定管理工作。协调督促检查学校安全保卫、综合治理、食品卫生安全、维护稳定以及防范处理邪教工作;协调组织处理学校重大安全事故、突发性事件;指导学校安全教育。
(十一)督导室(呼伦贝尔市教育督导委员会办公室)
拟订教育督导的有关规章制度、办法和评估标准;组织实施对中等及中等以下教育的督导评估和检查验收;经365体育投注授权,对下级人民政府教育工作进行执法监督、检查;组织开展基础教育发展水平和质量监测;发布教育督导报告;指导和管理365体育投注教育督导工作和市教育督导评估中心工作。承担呼伦贝尔市教育督导委员会的日常具体工作。
(十二)审计科
职能职责由计划财务科负责。
(十三)行政审批科
负责有关教育行政审批事项;负责指导365体育投注教育系统法制建设、依法行政、普法宣传,承担教育行政执法监督、行政复议、行政应诉及机关规范性文件审查备案等工作。
(十四)信访办公室
负责系统内信访事项的接待管理,并承担相应的化解和稳控工作。
(十五)党工委办公室(纪工委办公室、教育工会)
负责协助教育党工委完成党建、党风廉政建设等党务工作。负责局机关及所属系统的纪检监察工作。负责对直属单位的教代会、职代会工作进行检查指导;指导、规范基层教育工会工作和教代会、职代会工作,依法维护教职工的民主权益和合法权益;组织开展各种教职工互助互济活动和技能竞赛活动;协调参与教职工劳动争议调解工作。负责计划生育和妇女工作。
二、机构设置及部门单位构成情况。
2020年呼伦贝尔市教育部门预算编制单位10个,分别是呼伦贝尔市教育局机关、海拉尔第一中学、海拉尔第二中学、呼伦贝尔市教育研修学院、内蒙古大兴安岭林业学校、呼伦贝尔市教育督导评估中心(网络中心)、呼伦贝尔市教育招生考试中心、呼伦贝尔市特殊教育中心、呼伦贝尔市民族少年宫、牙克石林业第一中学。
序号 |
单位名称 |
单位情质 |
1 |
呼伦贝尔市教育局机关 |
行政机关 |
2 |
呼伦贝尔市招生考试中心 |
公益二类事业单位 |
3 |
呼伦贝尔市教育信息中心 |
公益一类事业单位 |
4 |
呼伦贝尔市教育研修学院 |
公益一类事业单位 |
5 |
海拉尔第一中学 |
公益一类事业单位 |
6 |
海拉尔第二中学 |
公益二类事业单位 |
7 |
呼伦贝尔市特殊教育中心 |
公益一类事业单位 |
8 |
大兴安岭林业学校 |
公益一类事业单位 |
9 |
牙克石林业第一中学 |
公益一类事业单位 |
10 |
呼伦贝尔市民族少年宫 |
公益二类事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年收入支出决算总表(财决01表)中本年收入合计42,300.69万元,收入来源主要由财政拨款收入
41,273.32万元、事业收入793.87万元、经营收入33.36万元、其他收入200.14万元,年初结转和结余8,459.21万元构成;支出主要由一般公共服务支出30.01万元、教育支出37,371.20万元、社会保障和就业支出2,735.43万元、卫生健康支出1,510.97万元、住房保障支1,468.49万元、其他支出48.38万元。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计50,759.91万元,其中:本年收入合计42,300.69万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余8,459.21万元;支出总计50,759.91万元,其中:结余分配307.72万元,年末结转和结余7,287.71万元。与2019年度相比,收入总计增加8,903.51万元,增长21.30%;支出总计增加8,903.51万元,增长21.30%。主要原因:一是各直属部门上级专项比2019年增加;二是各直属部门人员工资比上年增长。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计42,300.69万元,其中:财政拨款收入41,273.32万元,占97.60%;事业收入793.87万元,占1.90%;经营收入33.36万元,占0.10%;其他收入200.14万元,占0.50%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计43,164.48万元,其中:基本支出21,452.20万元,占49.70%;项目支出21,678.92万元,占50.20%;经营支出33.36万元,占0.10%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计49,365.71万元,其中:年初结转和结余8092.39万元;支出总计49,365.71万元,其中:年末结转和结余6919.82万元。与2019年度相比,收入增加8894.65万元,增长22.00%;支出增加8894.65万元,增长22.00%。主要原因是上级专项比上年增加。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计42,397.52万元,其中:基本支出20,766.98万元,占49.00%;项目支出21,630.54万元,占51.00%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20,766.98万元,其中:人员经费18,819.05万元,主要包括:基本工资6085.14万元、津贴补贴3310.91万元、奖金19.71万元、伙食补助费11.37万元、绩效工资2781.25万元、机关事业单位基本养老保险费1706.08万元、职业年金缴费189.06万元、职工基本医疗保险缴费1049.34万元、公务员医疗补助缴费482.55万元、其他社会保障缴费433.17万元、住房公积金1490.67万元、医疗费63.79万元、其他工资福利支出245.04万元,对个人和家庭的补助950.98万元、离休费58.87万元、退休费648.67万元、抚恤金136.83万元、生活补助52.67万元、助学金39.63万元、奖励金1.46万元、其他对个人和家庭的补助12.84万元,较上年减少1808.28万元,主要原因是:2019年海农职工中专归呼伦贝尔市教育局直属管理,2020年海农职工中专归到呼伦贝尔学院所以决算减少;公用经费1947.93万元,主要包括:办公费140.2万元、印刷费33.12万元、咨询费4.42万元、手续费0.27万元、水费11.39万元、电费43.94万元、邮电费21.98万元、取暖费1078.73万元、物业管理费11.46万元、差旅费62.17万元、维修(护)费154.11万元、租赁费0.44万元、会议费1.09万元、培训费6.99万元、公务接待费3.32万元、专用材料费80.96万元、劳务费61.43万元、委托业务费19.80万元、工会经费120.26万元、福利费29.56万元、公务用车运行维护费32.83万元、其他交通费用5.54万元、税金及附加费用2.16万元、其他商品和服务支出5.08万元,资本性支出16.67万元,较上年减少664.59万元,主要原因是:2019年海农职工中专归呼伦贝尔市教育局直属管理,2020年由于新冠肺炎疫情的原因好多工作没有开展所以增上年减少。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为52.02万元,支出决算为37.96万元,完成预算的73.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算41.80万元,支出决算为34.54万元,完成预算的82.60%;公务接待费预算为10.22万元,支出决算为3.42万元,完成预算的33.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格按制度支出,二是由于2020年新冠肺炎疫情原因好多工作没有开展。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出37.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出34.54万元,占91.00%;公务接待费支出3.42万元,占9.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本部门未发生此项业务。
公务用车购置及运行维护费支出34.54万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本部门未发生此项业务。公务用车运行维护费支出34.54万元,用于燃油费、保险费、维修等费,车均运维费1.28万元,公务用车运行维护费支出较上年减少8.98万元,主要原因是积极压缩公务出行,财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。
公务接待费支出3.42万元。其中:国内公务接待费3.42万元,接待55批次,共接待347人次。主要用于业务工作。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是本单位未发生此项业务。较上年减少2.92万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格按制度支出,二是由于2020年新冠肺炎疫情原因好多工作没有开展。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2020年根据《365体育投注办公厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》,充分认识预算绩效管理的重要意义。使预算资金达到产出和结果,开展预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。这是深入贯彻落实国家、自治区深化预算制度改革的重要举措,是全面实施“十三五”规划,建设服务、高效、责任、透明、法治政府的重要内容,对提高政府理财和公共服务水平、优化公共资源配置、加快经济发展方式转变具有重要作用。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共22个,共涉及资金 22198.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,共涉及资金61.90万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的78.19%。
组织对“天骄民族幼儿园运行经费项目”开展了部门评价,
涉及一般公共预算支出108万元,从评价情况来看,项目资金已全部拨付到位,用于取暖费及生均补助,保障幼儿园正常运转。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“天骄民族幼儿园运行经费项目”、“班主任津贴项目”、“农村牧区义务教育学生营养改善计划市本级配套资金项目”、“国家开发银行生源地信用贷款贴息资金与风险补偿金农村项目”、“中考考务费专项资金项目”等5个一般公共预算项目,5个项目的绩效自评结果。
1. 天骄民族幼儿园运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年项目经费及时下达,保障运转良好,师资水平进一步提高,使教育服务能力持续提高,能够满足就近学,家长满意度持续提升,进一步扩大教育资源。下一步工作计划不断提高幼儿园的师资水平及硬件设施设备,使幼儿园运转良好,保障附近幼儿的入园需求,继续扩大普惠性学前教育资源。
2020年财政资金绩效评价自评信息表 |
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编制单位:呼伦贝尔市教育局 |
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一、项目基本情况 |
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项目名称 |
#天骄民族幼儿园运行经费 |
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项目负责人 |
张永红 |
联系电话 |
8217687 |
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单位财务 |
尉桂兰 |
财务联系电话 |
8217687 |
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项目类别 |
民生建设项目 |
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项目类型 |
延续项目 |
项目口径 |
经常性 |
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项目依据 |
市委会议纪要或决议决定的项目 |
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项目属性 |
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项目计划实施时间 |
至 |
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项目实际实施时间 |
2020-01-01至 2020-12-31 |
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项目自评价时间 |
2021-04-13至 2021-04-20 |
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项目申请原因(包括设立依据、可行性及必要性) |
根据365体育投注及财政局《关于河东新区天骄民族幼儿园“公建民营”运营有关问题的意见》(2016年3月31日)。积极扶持普惠行民办幼儿园发展,恳请市财政局2020年“关于天骄民族幼儿园实行公建民营情况测算及实施补贴的意见建议”测算后续经费补贴。 |
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项目内容 |
天骄民族幼儿园运行经费 |
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项目概况 |
天骄民族幼儿园运行经费 |
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项目绩效目标 |
总目标完成情况 |
按照幼儿人数,预算全年资金,天骄民族幼儿园正常开园,运转良好,进一步扩大普惠性学前教育资源,满足幼儿入学需求 |
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阶段性目标完成情况 |
全年资金下达,天骄民族幼儿园正常开园,运转良好,满足附近居民入园需求 |
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阶段性目标完成情况 |
前期准备 |
对幼儿园在园幼儿数进行核实,经费用于天骄民族幼儿园的取暖补助和生均公用经费,确保幼儿园正常运转,目前资金已全部下发,幼儿园运转良好 |
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组织实施 |
市教育局对项目资金进行审核和监管,开展定期检查和临时抽查工作,并与其它部门联合检查督促资金有效落实到位,目前监管到位,幼儿园运转良好 |
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分析评价 |
本次评价指标确认项目社会效益、可持续影响、服务对象满意度,天骄民族幼儿园正常开园,运转良好,进一步扩大普惠性学前教育资源,满足幼儿入学需求 |
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二、项目资金情况 |
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申请资金(万元) |
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项目资金来源 |
资金来源 |
上年结转(万元) |
当年安排资金(万元) |
实际到位 |
实际支出 |
结转结余金额(万元) |
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批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
金额(万元) |
到位率(%) |
金额(万元) |
支出实现率(%) |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
100.00% |
108.00 |
100.00% |
0.00 |
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公共财政预算管理资金 |
0.00 |
0.00 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
100.00% |
108.00 |
100.00% |
0.00 |
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政府性资金预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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国有资本经营预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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社会保险基本预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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旗市区拨款(本级) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
|
0.00 |
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中央拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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自治区拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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预算资金(本级追加) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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资金支出情况(万元) |
支出明细内容 |
型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
总额 |
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合计 |
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1.00 |
108.00 |
108.00 |
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天骄民族幼儿园运行经费补贴资金 |
108万元 |
108万元 |
1 |
108.00 |
108.00 |
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资金管理情况分析 |
下达资金严格按照《项目资金分配和经费审批管理制度》使用,按照补助标准,下达资金 |
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备注 |
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项目资金来源(全口径) |
合计 |
108 |
中央拨款 |
0 |
自治区拨款 |
0 |
市本级拨款 |
108.00 |
其他(非本级) |
0 |
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三、绩效目标情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
得分 |
得分(理由)依据 |
预期目标 |
实际结果 |
指标说明 |
评分标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
天骄民族幼儿园运行补助经费及取暖费 |
13 |
13.00 |
天骄民族幼儿园450名幼儿运行补助及取暖费已全部到位, |
天骄民族幼儿园450名幼儿的运行补助经费及取暖费。 |
天骄民族幼儿园450名幼儿的运行补助及取暖费已全部到位,保障幼儿园正常运转 |
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=(实际产出数 |
项目实施的计划产出数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
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质量指标 |
天骄民族幼儿园幼儿的入园及教师能力 |
13 |
13.00 |
天骄民族幼儿园的正常运转,进一步扩大了普惠性学前教育资源,保障就近幼儿入园,教师专业水平进一步提高。 |
天骄民族幼儿园幼儿入园率达到100%,教师能力提升率100% |
天骄民族幼儿园运行良好,惠及幼儿 |
评价项目是否进行验收,验收情况。验收合格得满分,不合格0分 |
项目完成的质量验收情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
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时效指标 |
天骄民族幼儿园各项目完成时间 |
12 |
12.00 |
及时发放 |
在计划时间内完成 |
及时发放,解决了幼儿园运行资金不足的困难 |
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分,应执行未执行的不得分。 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
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成本指标 |
天骄民族幼儿园产出指标 |
12 |
12.00 |
项目实际成本与预算符合,按照标准发放 |
1:1 |
项目预算与实际成本相符合,成本节约良好 |
项目测算投资和预算对比情况 |
项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
天骄民族幼儿园项目达到整体预期效果 |
10 |
10.00 |
天骄民族幼儿园服务能力持续提高,满足就近幼儿入园,服务对象满意进一步扩大普惠性学前教育资源 |
全面提高了天骄民族幼儿园的教育服务能力,使幼儿入园率达到100% |
天骄民族幼儿园教师能力进一步提高,满足幼儿就近入学需求,不断扩大普惠性学前教育资源 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
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经济效益指标 |
为经济发展带来的积极影响 |
10 |
10.00 |
保障幼儿园正常运营,满足附近幼儿入园需求 |
保障幼儿园正常开园,保障了附近居民的孩子正常入园。 |
幼儿园运营正常,幼儿园服务效率进一步提高,进一步扩大普惠性学前教育资源 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
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环境效益指标 |
对生态环境的影响 |
10 |
10.00 |
对环境无影响 |
该项目对环境无影响 |
对环境无影响 |
(环保部门反应出的环境问题数量/项目功能总数)*指标分值 |
反映项目建设环境影响 |
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可持续影响指标 |
项目的可持续影响 |
10 |
10.00 |
天骄民族幼儿园正常运转,保障了附近幼儿入学需求,持续扩大普惠性学前教育资源 |
保障了天骄民族幼儿园的正常运转,保障了孩子正常入园 |
持续扩大普惠性学前教育资源,满足了适龄儿童入园需求 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
|
|||||||||
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
天骄民族幼儿园家长及社会满意度 |
10 |
10.00 |
天骄民族幼儿园师资力量不断提高,家长满意度持续提升 |
家长及社会公众满意度大于95% |
天骄民族幼儿园的正常运营保障了附近幼儿入园的需求,不断提高家长满意度 |
调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 |
调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 |
|
||||||||
四、项目绩效综合评价意见 |
|
|||||||||||||||||
评价组成员 |
姓名 |
职称 |
工作单位 |
签名 |
|
|||||||||||||
祝宝忠 |
副局长 |
呼伦贝尔市教育局 |
|
|
||||||||||||||
张永红 |
科长 |
呼伦贝尔市教育局 |
|
|
||||||||||||||
郑宇晴 |
科员 |
呼伦贝尔市教育局 |
|
|
||||||||||||||
综合评价得分 |
100.00 |
|
||||||||||||||||
综合绩效等级 |
优 |
|
||||||||||||||||
综合评价意见 |
良好 |
|
||||||||||||||||
综合评价问题 |
无 |
|
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审核意见 |
|
|||||||||||||||||
申报单位签章 |
提交评审 |
业务科室审核意见 |
通过 |
|
||||||||||||||
申报单位:呼伦贝尔市教育局机关 |
审核人:秦溱 |
|
||||||||||||||||
单位签章: 2021 年 4月 19日 |
科室签章: 2021 年 4月 20日 |
|
||||||||||||||||
主管部门负责人 |
|
财政绩效中心审核意见 |
同意 |
|
||||||||||||||
审核人: |
审核人:刘哲 |
|
||||||||||||||||
单位签章: 年 月 日 |
科室签章: 2021 年 4月 20日 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2.班主任津贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年项目经费及时下达,保障运转良好,班主任是教师队伍的前线,是学校与家长沟通的桥梁,提高中小学教师班主任津贴,带动教师担任班主任的积极性,推动365体育投注教育事业进一步又好又性发展。下一步工作是不断提高师资水平的提高满足家长的满意度。
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |
班主任津贴 |
项目负责人 及电话 |
崔鹏清
|
|||||
主管部门 |
市教育局 |
实施单位 |
|
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
年度资金总额: |
90 |
90 |
10 |
100% |
10 |
|||
其中: 财政拨款 |
90 |
90 |
- |
100% |
- |
|||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
年度总体目 标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
|
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指 标值 |
得分 |
未完成原因 及拟采取的 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
市直学校共计263名班主任 |
15 |
按时发放给班主任,提高班主任积极性 |
100% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
严格审核班主任数量 |
15 |
依据呼党发《中共呼伦贝尔市委员会 365体育投注关于印发<呼伦贝尔市全面深化新时代教师队伍建设改革实施方>的通知》(呼党发〔2019〕1号)文件要求进行 |
|
15 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
每年每月按时发放 |
10 |
按时发放给班主任 |
|
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
按时及班级数确认班主任人数 |
10 |
准确无误确认班主任人数 |
|
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
(30分) 效益 指标 |
经济效益指标 |
保障教育教学质量 |
10 |
稳定365体育投注教师队伍 |
|
10 |
|
|
社会效益指标 |
保证教师队伍中班主任数量 |
10 |
进一步提高班主任积极性 |
|
10 |
|
||
生态效益指标 |
改进育人人文环境 |
5 |
该项目对环境无影响 |
|
5 |
|
||
可持续影响指 标 |
优化教师队伍 |
5 |
保障365体育投注教师队伍稳定 |
|
5 |
|
||
满意度指标 (10分) |
服务对象满意 度指标 |
确保班主任更好服务教育工作 |
10 |
社会满意度大于等于90 |
|
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
3.农村牧区义务教育学生营养改善计划市本级配套资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为131万元,执行数为131万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:农村牧区义务教育学生营养改善计划自治区试点旗市有鄂伦春旗和莫旗,每生每天补助4元,全年项目经费及时下达,保证改善学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平,保障农村义务教育学生营养计划顺实施。
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |
#农村牧区义务教育学生营养改善计划市本级配套资金 |
项目负责人 及电话 |
张永明15849082583 |
|||||
主管部门 |
呼伦贝尔市教育局 |
实施单位 |
呼伦贝尔市教育局 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
年度资金总额: |
131 |
|
10 |
|
|
|||
其中: 财政拨款 |
|
|
- |
|
- |
|||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
年度总体目 标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
鄂伦春旗、莫旗实施营养改善 |
鄂伦春旗、莫旗实施营养改善 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指 标值 |
得分 |
未完成原因 及拟采取的 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
实施农村牧区营养改善旗县 |
20 |
让更多的农村牧区学生享受国家营养改善的惠民政策为原则,促进农村牧区义务教育学生健康成长 |
完成 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
鄂伦春旗、莫旗实施营养改善 |
10 |
项目完成的质量验收情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
完成 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
实施营养改善时间 |
10 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
营养改善补助标准 |
10 |
反映项目建设费用支出情况 |
完成 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
(30分) 效益 指标 |
经济效益指标 |
效益指标 |
5 |
反映受惠群众的满意情况 |
满意 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
受惠群众满意度 |
5 |
反映受惠群众的满意情况 |
满意 |
5 |
|
||
生态效益指标 |
效益指标 |
10 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
满意 |
10 |
|
||
可持续影响指 标 |
对学生的影响 |
10 |
改善学生体质 |
满意 |
10 |
|
||
满意度指标 (10分) |
服务对象满意 度指标 |
满意度指标 |
10 |
|
满意 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
4.国家开发银行生源地信用贷款贴息资金与风险补偿金农村项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为455万元,执行数为455万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年项目经费及时下达,帮助家庭经济困难高校学生顺利完成学业,减轻家庭经济负责,为社会培训更多人才。
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |
国家开发银行生源地信用助学贷款贴息资金与风险补偿金 |
项目负责人 及电话 |
赵玉翠 0470-8217629 |
|||||
主管部门 |
呼伦贝尔市教育局 |
实施单位 |
呼伦贝尔市教育局 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
年度资金总额: |
455 |
455 |
10 |
1 |
100 |
|||
其中: 财政拨款 |
455 |
455 |
- |
|
- |
|||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
年度总体目 标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
帮助家庭经济困难高校学生顺利完成学业 |
家庭经济困难学生已顺利入学,完成高等教育 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指 标值 |
得分 |
未完成原因 及拟采取的 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
助学贷款贴息金和风险补偿金 |
20 |
年底及时支付 |
年底支付贴息金和风险补偿金 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
“应贷尽贷” |
10 |
家庭经济困难学生“应贷尽贷” |
保障家庭经济困难学生顺利入学并完成学业 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
及时支付贴息和风险补偿金 |
10 |
年底支付 |
及时支付贴息和风险补偿金 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
节约成本 |
10 |
依据“应贷尽贷”原则,保障学生顺利入学 |
家庭经济困难学生顺利入学 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
(30分) 效益 指标 |
经济效益指标 |
对经济发展带来的影响 |
5 |
减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 |
家庭经济困难学生可以申请助学贷款,减轻家庭经济负担 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
社会影响 |
10 |
不让一名学生因家庭经济困难而失学 |
家庭经济困难学生顺利入学,社会满意度好 |
10 |
|
||
生态效益指标 |
生态影响 |
5 |
无 |
无 |
5 |
|
||
可持续影响指 标 |
资助带来的可持续影响 |
10 |
学生资助政策具有可持续性,确保家庭经济困难学生顺利完成学业 |
家庭经济困难学生顺利完成高等教育 |
10 |
|
||
满意度指标 (10分) |
服务对象满意 度指标 |
满意度 |
10 |
受助学生和家长满意度 |
受助学生和家长满意度100% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
5.中考考务费专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年项目经费及时下达,顺利完成中考考务的命题、阅卷、划分级等和建立365体育投注高中招生录取统一平台,此项工作关系到千家万户的事情,合理使用此项资金,保证了初中毕业学业水平考试和高中招生工作的正常开展,也是学生和家长以及全社会群体关注的焦点,使学生家长满意度达到了100%。
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |
中考考务费专项资金 |
项目负责人 及电话 |
蒙海燕15847742229 |
|||||
主管部门 |
呼伦贝尔市教育局 |
实施单位 |
呼伦贝尔市教育局 |
|||||
项目预算执行情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
年度资金总额: |
95 |
95 |
10 |
|
10 |
|||
其中: 财政拨款 |
95 |
95 |
- |
|
- |
|||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
年度总体目 标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
按照文件精神与要求保障初中毕业水平考试和高中招生工作的有序开展。 |
初中毕业水平考试和高中招生工作顺利开展,圆满完成。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指 标值 |
得分 |
未完成原因 及拟采取的 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
初中毕业生水平考试及高中招生人数 |
10 |
18000人 |
18127人 |
10 |
|
|
质量指标 |
中考毕业生水平考试及高中招生完成情况 |
15 |
中考毕业生水平考试及高中招生顺利完成 |
中考毕业生水平考试及高中招生顺利完成 |
13 |
|
||
时效指标 |
按时完成初中毕业生学业水平考试 |
20 |
在7月30日前完成中考毕业生水平考试及高中招生工作 |
在7月30日前完成中考毕业生水平考试及高中招生工作 |
18 |
|
||
成本指标 |
节约成本 |
5 |
预算与实际成本按1:1完成 |
预算与实际成本按1:1完成 |
5 |
|
||
(30分) 效益 指标 |
经济效益指标 |
招生考试达到的经济影响 |
5 |
合理使用资金,按文件精神做好365体育投注各项招生考试工作 |
合理使用资金,按文件精神做好365体育投注各项招生考试工作 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
招生考试达到的社会影响 |
10 |
市旗教育行政部门和有关学校分级负责,分级管理,顺利完成招生考试工作 |
市旗教育行政部门和有关学校分级负责,分级管理,顺利完成了招生考试工作 |
10 |
|
||
生态效益指标 |
中考毕业生学业水平考试和高中招生对环境影响 |
5 |
无环境影响 |
无环境影响 |
5 |
|
||
可持续影响指 标 |
教育工作是否可持续发展 |
10 |
保障教育事业有序发展 |
保障教育事业有序发展 |
10 |
|
||
满意度指标 (10分) |
服务对象满意 度指标 |
初中毕业生学业水平考试及高中招生工作的社会满意度 |
10 |
社会满意度100% |
社会满意度100% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
96 |
|
(三)部门评价项目绩效评价结果
我部门就以天通知民族幼儿园运行经费为例加以说明:天骄民族幼儿园是呼伦贝尔市首家公建民营幼儿园,依据《内蒙古自治区学前教育管办分离管理办法》(内教发【2014】19号),规定“管办分离”幼儿园收费标准参照公办园收费标准,最高不能超过550元,市财政局对幼儿园进行了测算,规定《关于天骄幼儿园实行“公建民营”运营状况测算及实施补助的意见建议》,并在呼伦贝尔市公建民营幼儿园承办合同中明确规定,市财政每年补贴取暖费18万的基础上,按照每招收一名幼儿2000元测算,安排年度经费补贴额度,确保幼儿园正常运行。
2020年该项目资金已全部拨付到位,用于取暖费及生均补
助,保障幼儿园正常运转。此项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分见附件:
呼伦贝尔市财政项目支出
绩效评价报告
( 2021 年度)
评价类型: ?阶段评价 ?结束评价
评价方式: ?直接组织评价 ?委托评价
项目名称:天骄民族幼儿园运行经费
项目实施单位:呼伦贝尔市教育局(公章)
项目主管部门:呼伦贝尔市教育局(公章)
项目归口科室:(公章)
填报日期: 2021 年 04 月 12 日
呼伦贝尔市呼伦贝尔市教育局部门
#天骄民族幼儿园运行经费
项目绩效报告
一、项目概况
1、立项依据
天骄民族幼儿园是呼伦贝尔市首家公建民营幼儿园,依据《内蒙古自治区学前教育管办分离管理办法》(内教发【2014】19号),规定“管办分离”幼儿园收费标准参照公办园收费标准,最高不能超过550元,市财政局对幼儿园进行了测算,规定《关于天骄幼儿园实行“公建民营”运营状况测算及实施补助的意见建议》,并在呼伦贝尔市公建民营幼儿园承办合同中明确规定,市财政每年补贴取暖费18万的基础上,按照每招收一名幼儿2000元测算,安排年度经费补贴额度,确保幼儿园正常运行。
2、实施主体
市教育局
3、项目资金(包括本级财政资金、各级配套资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况,及主要内容。
每年补贴取暖费18万元的基础上,按照每招收1名幼
儿2000元测算安排年度经费补贴108万元,确保幼儿园正常运转,全年资金已下达。
2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。包括预算总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。
按照幼儿人数预算全年所需资金,保障幼儿园正常运
转,按时下达全年资金,本次评价指标确认项目产出指标、效益指标。
3、项目决策情况(包括决策过程和结果)
同意对天骄民族幼儿园拨付运行经费补助
4、项目资金实际使用情况
项目资金已全部拨付到位,用于取暖费及生均补助,保
障幼儿园正常运转
5、项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)
按照补助标准下达资金,严格按照《项目资金分配和经费审批管理制度》使用
二、项目组织实施情况
1、项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成、验收等)
对幼儿园在园幼儿数进行严格核实,及时调整资金数量,有健全的财务管理制度,确保资金及时拨付。开展定期检查和临时抽查工作,并与其它部门联合检查督促资金有效落实
2、项目管理情况(包括项目管理制建设、日常检查监督等情况)
对幼儿园在园幼儿数进行严格核实,有健全的财务管理制度。开展定期检查和临时抽查工作,并与其它部门联合检查督促资金有效落实
三、项目绩效情况
1、项目绩效目标完成情况。
天骄民族幼儿园运行经费及时下达,保障幼儿园运转良好,师资水平进一步提高,使天骄民族幼儿园服务能力持续提高,能够满足就近幼儿入园,家长满意度持续提升,进一步扩大普惠性学前教育资源
2、项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
四、其他需要说明的问题
1、后续工作计划不断提高幼儿园的师资水平及硬件设施设备,使幼儿园运转良好,保障附近幼儿的入园需求,继续扩大普惠性学前教育资源
2、主要经验及做法、存在问题及建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。
健全财务管理制度,确保资金及时拨付,督促资金有效落实,保障幼儿园正常运转
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出57.82万元,比
2019年减少185.61万元,降低76.20%。主要原因是:2019年海农职工中专归属呼伦贝尔市教育局管理,2020年归呼伦贝尔学院所以不在局机关中列支。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度财政性资金政府采购支出总额3772.15万元,其中:政府采购货物支:2586.76万元,比2019年增加1147.41万元,增加79.70%,主要原因是:上级采购专项增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少438.41万元,减少143.7%,主要原因是2020年比2019年政府采购工程专项减少;政府采购服务支出1185.39万元,比2019年增加527.37万元,增加80.10%,主要原因是:部分直属单位政府采购服务增加。授予中小企业合同金额3772.15万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额3622.15万元,占政府采购支出总额的96.02%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆,主要用于机要通信公务活动;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车3辆,主要用于接送试卷;离退休干部用车0辆;其他用车23辆,主要用于学校教学科研、学校通勤、校车、公务用车。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是呼伦贝尔市特殊教育中心用于康复训练和大兴安岭林业学校的教育平台,比2019年增加1台(套),主要原因是大兴安岭林业学校购置的教育平台主要用于社区教育;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:尉桂兰 联系电话:0470-8217698